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Titel: El control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN FRANCISCO Ltda., del cantón Ambato en el primer semestre del año 2013.
Autoren: DT - Salazar Mejia, Cesar Augusto
Núñez Morales, Margarita Del Consuelo
Stichwörter: CONTROL INTERNO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
PLANIFICACION ESTRATEGICA
AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE GESTIÓN
AUDITORIA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA.
Erscheinungsdatum: Aug-2014
Herausgeber: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría.
Beschreibung: El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos. Capítulo I.- El Problema de Investigación: aquí se encuentra el tema de investigación, planteamiento del problema, sus causas, efectos, formulación, interrogantes de la investigación, unidades de observación, justificación, objetivos donde se explica el propósito del estudio el cual vamos a detallar. Capítulo II.- Marco teórico: sintetizada toda la indagación ya que se refiere a antecedentes, fundamentación filosófica, fundamentación legal apoyada en leyes que sustenten el tema, además la conceptualización sobre los vocablos básicos empleados en la investigación anterior ya analizada. Capítulo III.- Marco Metodológico: puntualiza las tácticas empleadas, métodos en donde se precisan la certeza del procesamiento de datos aquí se define la población y muestra con la cual se va a trabajar. Capítulo IV.- Análisis de Resultados: es instrumento de investigación fue aplicada a través de cuestionarios, los mismos que fueron entregados a la población determinada por muestreo, como es al personal de que labora en la cooperativa, luego se procedió al procesamiento y análisis de datos e información. Posteriormente fue planteada la Hipótesis, la cual luego de su cálculo y análisis, llegamos a la conclusión de que se acepta la hipótesis alterna.
URI: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20517
Enthalten in den Sammlungen:Contabilidad y Auditoria

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