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Title: La evaluación de riesgos y control en la seguridad de los sistemas de información computarizados de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato
Authors: DT - Álvarez Jiménez, Elsy Marcela
Castro Núñez, Santiago René
Keywords: EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONTROL EN LA SEGURIDAD
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS
COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría
Citation: BFCAUD: T3929i
Abstract: The investigative work has as main purpose determine the incidence that has the risk assessment and control the security of information systems computerized in the cooperative Chamber of Commerce of Ambato in order to give alternative solutions if necessary and thus to improve the financial situation of the company. Taking into account that it worked with the officials in charge of the IT area, it has been determined that the entity did not maintain timely controls that minimize the risks, at the time of applying controls, so that after the investigation a computer audit was applied taking Taking into account the most important deficiencies, the system is required to be more robust and to support the entity's information. Grounding the project with Research Methods in both the philosophical, legal, and conceptual field beyond the application of data collection, tabulation and interpretation tools; The podium will be able to expand the research criterion in order to be able to propose an Internal Control Evaluation Methodology for the computer processes in which matrices based on Cobit 4.1 and the General Audit Methodology are applied, with the main objective of optimizing resources and guaranteeing the Quality of information.
Description: El trabajo investigativo tiene como propósito fundamental determinar la incidencia que tiene la evaluación de riesgos y control en la seguridad de los sistemas de información computarizados en la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato con el fin de dar alternativas de solución en caso de ser necesario y así mejorar la situación financiera de la empresa. Tomando en cuenta que se trabajó con los funcionarios encargados del área informática, se ha llegado a determinar que la entidad no mantenía controles oportunos que minimicen los riesgos, al momento de aplicar controles, por lo que posteriormente a la investigación se aplicó una auditoria informática tomando en cuenta las deficiencias más importantes, se requiere que el sistema sea más robusto y de soporte a la información de la entidad. Fundamentando el proyecto con Métodos de Investigación tanto en el ámbito filosófico, legal, y conceptual a más de la aplicación herramientas de recolección, tabulación e interpretación de datos; se a podio ampliar el criterio investigativo, para poder proponer una Metodología de evaluación de control Interno de los procesos informáticos en el cual se aplican matrices basadas en Cobit 4.1 y la Metodología General de Auditoria, con el principal objetivo de optimizar los recursos y garantizar la calidad de la información.
URI: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24984
Appears in Collections:Contabilidad y Auditoria

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