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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDT - Tobar Vasco, Guido Hernán-
dc.contributor.authorCórdova Barrera, Giovanny Patricio-
dc.date.accessioned2018-03-06T19:28:42Z-
dc.date.available2018-03-06T19:28:42Z-
dc.date.issued2018-03-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/27303-
dc.descriptionEl presente Análisis de Caso estudia el control interno y la inversión en el Departamento de Operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., en este se muestra una evaluación del control interno en la institución financiera, esto como medida correctiva en el departamento de operaciones de la Cooperativa, observándose que el control interno no es el adecuado, pues en su mayoría, los miembros del departamento citado mencionan que no existen o desconocen de algunos de los elementos necesarios para el control interno. También se realiza la investigación de campo, donde se pudo determinar las inversiones como indicador del cumplimiento del presupuesto, mismo que no se está dando de una manera aceptable, pero con problemas para incrementar este rubro; en este sentido, las cuentas de obligaciones con el público, reflejan un ligero decrecimiento, que según la comprobación de la hipótesis estaría siendo afectado por el control interno deficiente que presenta esta área importante de la institución financiera. Se fundamentó sobre los elementos del control interno en los procedimientos del departamento de operaciones para incrementar las inversiones, esta consideración puede ser tomada a partir del estudio efectuado y de la comprobación de la hipótesis. También se mejora el control interno existente en el departamento de operaciones, normando el ambiente de control, evaluando los riesgos en el otorgamiento de créditos, realizando los procedimientos de control con el fin de maximizar las inversiones, controlando el sistema interno de cada departamento y socializando los resultados para la toma de acciones correctivas previo la retroalimentación del sistema de control interno.es_ES
dc.description.abstractThe present Case Analysis studies the internal control and the investment in the Operations Department of the Savings and Credit Cooperative Ambato Ltda., This one shows an evaluation of the internal control in the financial institution, as a corrective measure in the department of Cooperative operations, noting that internal control is not adequate, as most members of the department mentioned that they do not exist or are unaware of some of the elements necessary for internal control. Field research is also carried out, where investments could be determined as an indicator of budget compliance, which is not being given in an acceptable manner, but with problems to increase this item; In this sense, the obligations accounts with the public, reflect a slight decrease, which according to the verification of the hypothesis would be affected by the poor internal control that presents this important area of the financial institution. It was based on the elements of internal control in the procedures of the operations department to increase the investments, this consideration can be taken from the study carried out and the verification of the hypothesis. It also improves the existing internal control in the operations department, regulating the control environment, evaluating the risks in the granting of credits, performing control procedures in order to maximize investments, controlling the internal system of each department and socializing The results for the taking of corrective actions prior to the feedback of the internal control system.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoríaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectDEPARTAMENTO DE OPERACIONESes_ES
dc.subjectCOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOes_ES
dc.subjectINVERSIONESes_ES
dc.titleEl control interno y la inversión en el departamento de operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria

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