Evaluación de control interno a los procesos crediticios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina
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Date
2025-02
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Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabiblidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría
Abstract
El proyecto integrador tiene como objetivo Evaluación de control interno a los procesos crediticios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina para determinar las falencias permisibles que afecten sus estados financieros. Para desarrollar la evaluación del área crediticia se diagnosticó el procedimiento actual a través del método de cuestionario con la verificación de la documentación que valide los datos obtenidos. El instrumento utilizado fue la entrevista al jefe del área crediticia para la recolección de los datos de los procedimientos de la recuperación de cartera. Entre los resultados se obtuvo que de los casos estudiados con los créditos aprobados no presentan documentación que permitan generar alternativas en caso del vencimiento de su cartera. Se concluye que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina corre el riesgo de aumentar su índice de morosidad por la falta de exigencia hacia sus socios.
Description
The integrative project aims to evaluate internal control of the credit processes at the Interandina Savings and Credit Cooperative to identify permissible deficiencies that affect its financial statements. To conduct the evaluation of the credit area, the current procedure was diagnosed through the questionnaire method with the verification of documentation to validate the obtained data. The instrument used was an interview with the head of the credit area to collect data on the portfolio recovery procedures. Among the results, it was found that the studied cases with approved credits lack documentation to generate alternatives in the event of portfolio maturity. It is concluded that the Interandina Savings and Credit Cooperative is at risk of increasing its delinquency rate due to the lack of stringent requirements for its members.
Keywords
CONTROL INTERNO, PROCESOS CREDITICIOS, NORMAS, EVALUACIÓN